根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和我局2016年度审计项目计划,2016年2月22日至2016年5月20日,我局对上海市松江区文化广播影视管理局(以下简称“区文广局”)2015年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
经审计,区文广局2015年度实际收入4785.37万元,实际支出4801.56万元,当年收支差额-16.19万元。
审计结果表明,区文广局2015年度会计核算基本遵守有关财经法规,提供的决算报表基本真实地反映了预算执行和其他财政收支情况,会计资料基本真实,会计信息基本能反映2015年度的财务收支状况。但审计发现还存在部分问题需要加以纠正。
二、审计查出的主要问题
(一)预算安排不严谨
松江区财政局年初批复区文广局2015年度财政支出预算总额为5794.66万元,年末各预算科目调整金额合计为4196.28万元,占年初预算总额的72.42%。
(二)往来账款未及时清理
截止2015年末,应收区曲艺团2003年借款1.46万元、长期投资(局事业合并)62.50万元、上交财政款297.56万元,未及时进行清理。
三、审计建议
严格执行预算管理相关规定,真实反映预算编制内容,并细化预算编制,强化执行力度。正确核算往来款项,不得随意挂账,加强对长期挂账资金的处理,确保会计信息能够全面反映行政单位的财务状况。
四、审计发现问题的整改情况
(一)预算安排不严谨
区文广局制定了《区文广局2017年部门预算编制工作方案》并召开2017年预算编制工作会议,对2017年预算编制工作进行了详细的安排部署,要求提高预算编制质量,扎实做好部门预算编制工作。此外,进一步规范财务核算工作,扎实做好决算编制工作,确保财务数据真实、准确。
(二)往来账款未及时清理
区文广局对往来资金余额进行了全面梳理和清理工作,并作相应的账务处理及资产处置 。
上海市松江区审计局
2017年3月30日